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SAT: Primeros pasos

Conoce los beneficios, obligaciones, ventajas y desventajas de tributar ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).

4

Módulos

3

Vídeos

Básico

Nivel del curso

8:00 hrs

Duración

10 personas

Cupo por curso

Declarar impuestos es una de las responsabilidades a las que más se puede temer porque no se conoce, sin embargo, es recomendable aprender a hacerlo de manera puntual para evitar deudas o multas con Secretaría de Hacienda en el futuro.

Se trata de un taller organizado por RODAR Asesores, dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos básicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al término del taller conocerás todos los pormenores para llevar una adecuada administración fiscal, así como sus dos principales dos ejes: El cumplimiento y recaudación de impuestos, y la implementación de una estrategia fiscal adecuada a la situación de tu empresa.

Este taller esta dirigido para emprendedores, estudiantes, profesionales independientes y dueños de Pymes que quieran adquirir conocimientos básicos del SAT.

Módulo 1: Generales

En este primer módulo, introducimos a los emprendedores al mundo de la tributación. Comenzamos explorando los diferentes regímenes fiscales que existen, brindando una comprensión sólida de las opciones disponibles. Luego, nos adentramos en el proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones fiscales que esto conlleva. También abordamos la importancia de obtener una Constancia de Situación Fiscal para operar legalmente en el ámbito tributario.

Módulo 2: Impuestos

Este módulo se centra en los impuestos clave que los contribuyentes deben conocer: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Exploramos en detalle los conceptos esenciales de ambos impuestos, cómo se acumulan y las deducciones autorizadas. Además, desglosamos los elementos como el sujeto, objeto, base, tarifa, pagos provisionales y deducciones personales, que son fundamentales para el cálculo correcto de impuestos.

Módulo 3: Portal

En este módulo, los emprendedores aprenden a navegar por el portal tributario. Cubrimos la generación de contraseñas para acceder al portal, la utilidad de la e.firma, y cómo generar una opinión de cumplimiento, conocido como el Formato 32D. También destacamos la importancia del buzón tributario como herramienta de comunicación clave con la autoridad fiscal.

Módulo 4: Facturación

El último módulo se centra en la facturación electrónica. Comenzamos con una visión general de cómo funciona una factura, incluyendo el catálogo de actividades fiscales y los elementos como la unidad de medida y la forma de pago. Luego, los estudiantes aprenderán a generar un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de manera efectiva. Además, se exploran las diferencias entre las formas de pago PUE y PPD, y se analizan las implicaciones de cada una. Por último, se aborda la consulta de facturas emitidas y recibidas, así como el proceso de cancelación de folios, para asegurar el cumplimiento normativo en materia de facturación.

Descripción

Declarar impuestos es una de las responsabilidades a las que más se puede temer porque no se conoce, sin embargo, es recomendable aprender a hacerlo de manera puntual para evitar deudas o multas con Secretaría de Hacienda en el futuro.

Se trata de un taller organizado por RODAR Asesores, dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos básicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Objetivo del curso

Al término del taller conocerás todos los pormenores para llevar una adecuada administración fiscal, así como sus dos principales dos ejes: El cumplimiento y recaudación de impuestos, y la implementación de una estrategia fiscal adecuada a la situación de tu empresa.

¿Para quién va dirigido?

Este taller esta dirigido para emprendedores, estudiantes, profesionales independientes y dueños de Pymes que quieran adquirir conocimientos básicos del SAT.

Temario

  • Módulo 1: Generales.
    • Introducción a la tributación
    • Regimenes fiscales
    • Inscripción al RFC y las obligaciones fiscales
    • Constancia de Situación Fiscal
  • Módulo 2: Impuestos.
    • Impuesto al Valor Agregado (IVA): Generalidades, conceptos y correlación con ISR.
    • Impuesto Sobre la Renta (ISR): Conceptos básicos, acumulación, deducciones autorizadas, obligaciones generales.
    • Sujeto, objeto, base, tarifa, pagos provisionales y deducciones personales.
    • Inscripción al RFC, obligaciones fiscales y Constancia de Situación Fiscal
  • Módulo 3: Portal.
    • Generación de contraseña del portal
    • e.firma ¿Para qué sirve?
    • Generar opinión de cumplimiento (Formato 32D)
    • Buzón tributario
  • Módulo 4: Facturación.
    • Factura: Generalidades, catálogo de actividades fiscales, unidad de medida, forma de pago.
    • Generación de un Comprobante Fiscal Digital (CFDI).
    • Diferencias e implicaciones de las formas de pago PUE y PPD, y sus implicaciones.
    • Consultar facturas emitidas, recibidas, y cancelar folios.

Registro: